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  • 目录名称:财政预算、决算报告
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2015年度晋江市人民政府灵源街道办事处决算说明
时间:2017-01-12   来源:  字体显示: 点击:21 次
 

附件2

2015年度晋江市人民政府灵源街道办事处

决算说明

根据《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》、《晋江市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(晋财决[2016]1号)文件要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   主要职责

灵源街道办事处的主要职责是:

(一)依照法律、法规、规章和市政府的授权,对灵源街道内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

(二)组织开展灵源街道内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

(三)指导和支持灵源街道内居民委员会行使自治职权,开展工作。

二、部门预算单位基本情况

灵源街道列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

灵源街道办事处

全额拨款

12

22

灵源街道社区服务中心

全额拨款

10

9

灵源街道发展服务中心

全额拨款

12

11

灵源街道计划生育服务中心

全额拨款

6

5

灵源街道安全生产监督管理办公室

全额拨款

3

2

三、部门主要工作总结

2015年,灵源街道主要任务是:围绕“产城互动区、生态休闲区”的发展定位和“对接园区、融入市区、提升景区”的发展思路,积极融入全市新型城镇化建设热潮,寻找经济社会转型发展的具体着力点和有效突破口。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)经济发展水平稳步提升。一是大力发展商贸业。随着产城融合步伐加快,区位优势不断突显,区域内商贸业发展迅速。2015年限上批发零售业销售额累计2.54亿元,比增28.6%,完成101.3%;二是大力发展服务业。街道积极探索社区集体经济发展,整合一批社区边角地,策划了灵源二手车市场、大山后农贸市场、盛辉物流园、楚记仓储物流中心等一系列配套开发区发展需要的项目。2015年盛辉物流园、楚记仓储物流中心各投入3000万元用于建设信息交易中心、智能化仓储库房等设施,积极对接园区发展,进一步做大做强。三是大力发展旅游业。依托辖区内灵源山和灵源寺丰富的文化旅游资源,街道逐步完善旅游产业发展规划,按照市委关于“加快灵源文化旅游项目建设”和“关于培育发展灵源山文化旅游产业带”的要求,围绕打造“人文之城”的目标,整合现有项目和周边资源建设灵源文化旅游产业聚集区,通过策划建设灵水古村落片区改造、街道文化活动中心建设及周边景观提升、灵源公园扩建等一系列生态文化休闲旅游项目,引领整个区域的产业转型、升级,进而带动大灵源山景区的开发与建设。

(二)重点项目建设持续推进。街道坚持把重点项目建设作为推动经济发展的重要推手,多措并举保障项目落地建设,形成新的增长点、新的工程量和新的项目梯队。一是大力引导创新。引导企业开展产品、技术、品牌等方面的创新,如作为2015年省级重点项目的华宇产业用经编间隔织物生产线技改项目,2015年完成投资7700万元,完成年度计划的128%,该项技术每年将可为企业节约近5000万资金。二是适当压缩规模。从20122013年的“百个项目”到2015年的八个系列49个重点项目,街道不再一味追求项目的质量,而是更加注重项目的规模和质量,既有年度计划投资千万元以上的力利玩具产业园、盛辉物流园等企业建设项目,也有涉及百姓切身利益的引导本地劳动力就业、灵水社区养老院等基础民生事业项目。其中,13个市级重点项目,2015年完成投资2.68亿元,完成年度计划的103.8%。三是切实提升服务。针对市场低迷形势,积极帮助企业拓展市场,特别是抢抓“一带一路”和国内市场调整机遇,积极构建企业发展助推平台,建立商会企业协会会员联席会议制度,全面了解企业运行情况,谋划新的建设项目。

(三)(三)民生保障水平持续提升。在经济高速增长的同时,灵源各项社会事业也取得了新突破,实现了社区自来水、卫生保洁、综治巡逻、被征地人员养老保险、小学标准化建设等五项民生工程全覆盖。一是社会保障不断完善。2015年实施了12个为民办实事项目,有效解决了群众的生活需求;坚持应保尽保,累计发放了100余万元低保保证金;合理安排危房翻建指标,累计完成危房翻建审批150余宗,为一批住房困难群众解决了燃眉之急;林口、张前、小浯塘、灵水、曾林5个安置小区顺利完成回迁交房。二是教育事业不断发展。灵水中心小学、华林小学、灵水中学、紫华中学等校园改造项目顺利推进;集团化运作灵水中心幼儿园,拓宽优质教育资源,完成华林、福锦两个幼儿园分园建设并正式招生;启动群峰小学、大山后小学迁建,第八实小、第八实验建设等项目;2015年,街道还投入20多万元用于教育信息化采购,助力学校信息化建设。三是环卫保洁不断提升。组建了街道、社区两级常态环卫监察队伍,实行保洁公司自查、社区老人会督查、环卫办巡查、执法中队检查的“四级巡查”机制;保洁范围实现由社区主干道到各支路、房前厝后、卫生死角的覆盖,全年投入保洁经费450多万元;落实监督考核制度,由街道环卫办组织对各社区及保洁公司以百分制为基础进行量化考核打分,确保工作成效。四是物业管理不断提高。在街道5个安置小区陆续建成回迁的基础上,街道党工委会同相关社区党支部组织、群众代表参与物业管理的比选、引进工作,既“阳光”操作,又通过宣传引导群众树立“出钱买服务”的消费理念;建立以街道办事处、社区、临时业主委员会和物业管理公司四方参与的物业管理机制,进一步提升了街道、社区服务群众的水平,提高了群众生活的幸福感。五是社会安全不断加强。试点网格化管理,街道10个社区全部进行网格化试点,共划分为38个二级网格,配备了38名二级网格管理员,社区综合治理水平有效提高;创新辖区巡防机制,将辖区分为南北两个片区,4个巡防区,11个责任区,全天候保证每个巡防区至少有1辆摩托车巡逻、每个大片区至少有1辆警车巡逻,提高了路面见警率和群众的安全感;强化安全生产工作,多年来未发生较大以上安全生产事故。

四、2015年决算收支总体情况

2015年灵源街道年初结转和结余3146.03万元,本年收入7678.39万元,本年支出8454.52万元,年末结转和结余2369.9万元。

(一)2015本年收入7678.39万元,比2014年决算数增减少6540万元,下降45.99具体情况如下:

财政拨款收入7004.53万元,其中政府性基金673.86万元。

(二)2015本年支出8454.52万元,比2014年决算数减少3992.85万元,下降30.08具体情况如下:

1. 基本支出7141.72万元。其中,人员支出1595.79万元,公用支出1803.10万元。

2. 项目支出1312.80万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出7780.65万元,比2014年决算数增加1805.85万元,增长30.22%,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出534.89万元,较2014年决算数减少135.88万元,下降20.26%

(二)国防支出4万元,较2014年决算数减少36.2万元,下降90%

(三)公共安全支出37.44万元,较2014年决算数减少22.86万元,下降37.91%

(四)教育支出910.36万元,较2014年决算数减少638.72万元,下降41.23 %

(五)科学技术支出108万元,较2014年决算数减少8万元,(下降)6.89%

(六)文化体育与传媒支出7.3万元,较2014年决算数增加7.3万元,增长630%

(七)社会保障和就业支出432.6万元,较2014年决算数增加66.5万元,增长18.16%

(八)医疗卫生与计划生育支出372.93万元,较2014年决算数(减少)4.75万元,下降1.25%

(九)节能环保支出18万元,较2014年决算数增加4万元,增长28.57%

(十)城乡社区支出3608.66万元,较2014年决算数增加2245.73万元,增长164.77%

(十一)农林水支出1024.27万元,较2014年决算数(减少)103.97万元,(下降)9.2%

(十二)安全生产监管25.65万元,较2014年决算数增加4.05万元,增长18.75%

(十三)住房保障支出50.56万元,较2014年决算数增加2.85万元,增长5.38%

(十四)文化体育与传媒支出293万元,较2014年决算数增加293万元,增长292%

(十五)旅游业管理与服务支出398万元,较2014年决算数增加178万元,增长80%

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出673.86万元,比2014年决算数减少5798.7万元,下降89.59%,具体情况如下:

(一)城乡社区支出663.62万元,较2014年决算数减少5805.97万元,下降89.74%

(二)其他支出10.24万元,较2014年决算数增加7.26万元,增长243.6%

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出27.91万元,同比下降52%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费22.12万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费22.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降48.17 %
  (三)公务接待费5.79万元。与2014年相比, 公务接待费支出下降47.36%

附表 1.2015年度部门决算批复表

    2.收支决算总表

       3.收入决算表

4.支出决算表

5. 财政拨款收入支出决算总表

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          9.政府性基金预算支出决算表

10.部门决算相关信息统计表

11.政府采购情况表

附表1          2015年度部门决算批复表
单位代码:       单位名称: 晋江市人民政府灵源街道办事处 单位:元
                    合计  
公共预算财政拨款 政府性基金 财政专户资金
上年结余 31,460,283.65 31,460,283.65    
其中 基本结余 0.00      
  一般基金 0.00      
  项目结余 0.00      
    基建结余 0.00      
本年收入 76,783,860.31 70,045,252.04 6,738,608.27  
本年支出 84,545,153.95 77,806,545.68 6,738,608.27  
1、 基本支出 71,417,156.95 70,815,713.68 601,443.27  
  其中 工资福利支出 15,957,906.04 15,957,906.04 0.00  
    商品和服务支出 18,031,015.64 17,981,015.64 50,000.00  
    对个人和家庭的补助 5,523,167.00 5,481,167.00 42,000.00  
    其他资本性支出 18,834,799.27 18,325,756.00 509,043.27  
2、 项目支出   13,127,997.00 6,990,832.00 6,137,165.00  
  其中 工资福利支出 0.00      
    商品和服务支出 0.00      
    对个人和家庭的补助 0.00      
    其他资本性支出 13,127,997.00 6,990,832.00 6,137,165.00  
3、 上缴上级支出   0.00      
4、 经营支出   0.00      
5、 对附属单位补助支出   0.00      
用事业基金弥补收支差额 0.00      
结余分配 0.00      
年末结余 23,698,990.01 23,698,990.01 0  
其中 基本结余 23,698,990.01 23,698,990.01 0.00  
  一般基金 0.00      
  项目结余 0.00      
    基建结余 0.00      

 

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:晋江市人民政府灵源街道办事处 2015年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 76,783,860.31 76,783,860.31 76,783,860.31 一、一般公共服务支出 37 5,348,851.00 5,348,851.00 5,348,851.00 一、基本支出 60 62,374,919.01 62,374,919.01 71,417,156.95
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 6,738,608.27 6,738,608.27 6,738,608.27 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 21,481,473.04 21,481,473.04 21,481,473.04
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 40,000.00 40,000.00 40,000.00     日常公用经费 62 40,893,445.97 40,893,445.97 49,935,683.91
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 374,400.00 374,400.00 374,400.00 二、项目支出 63 13,127,997.00 13,127,997.00 13,127,997.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 9,103,600.00 9,103,600.00 9,103,600.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00     行政事业类项目 65 13,127,997.00 13,127,997.00 13,127,997.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 3,003,000.00 3,003,000.00 3,003,000.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 4,325,960.04 4,325,960.04 4,325,960.04 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 3,279,270.70 3,279,270.70 3,279,270.70 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 180,000.00 180,000.00 180,000.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 33,680,559.27 33,680,559.27 42,722,797.21 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 10,242,688.00 10,242,688.00 10,242,688.00 基本支出和项目支出合计 71 84,545,153.95
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 15,957,906.04
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 256,553.00 256,553.00 256,553.00     商品和服务支出 73 18,031,015.64
  15       十五、商业服务业等支出 51 3,980,000.00 3,980,000.00 3,980,000.00     对个人和家庭的补助 74 5,523,567.00
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 13,069,869.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 505,634.00 505,634.00 505,634.00     其他资本性支出 78 31,962,796.27
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 102,400.00 102,400.00 102,400.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 76,783,860.31 76,783,860.31 76,783,860.31 本年支出合计 83 75,502,916.01 75,502,916.01 84,545,153.95
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 31,460,283.65 31,460,283.65 31,460,283.65       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 31,460,283.65       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 32,741,227.95 32,741,227.95 23,698,990.01
  31             基本支出结转 90 23,698,990.01
  32             项目支出结转和结余 91 0.00
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 108,244,143.96 108,244,143.96 108,244,143.96 总计 95 108,244,143.96 108,244,143.96 108,244,143.96
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    

 

财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:晋江市人民政府灵源街道办事处 2015年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 70,045,252.04 70,045,252.04 70,045,252.04 一、一般公共服务支出 31 5,348,851.00 5,348,851.00 0.00 5,348,851.00 5,348,851.00 0.00 5,348,851.00 5,348,851.00 0.00 一、基本支出 54 62,374,919.01 61,773,475.74 601,443.27 62,374,919.01 61,773,475.74 601,443.27 71,417,156.95 70,815,713.68 601,443.27
二、政府性基金预算财政拨款 2 6,738,608.27 6,738,608.27 6,738,608.27 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 21,481,473.04 21,439,073.04 42,400.00 21,481,473.04 21,439,073.04 42,400.00 21,481,473.04 21,439,073.04 42,400.00
  3       三、国防支出 33 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00     日常公用经费 56 40,893,445.97 40,334,402.70 559,043.27 40,893,445.97 40,334,402.70 559,043.27 49,935,683.91 49,376,640.64 559,043.27
  4       四、公共安全支出 34 374,400.00 374,400.00 0.00 374,400.00 374,400.00 0.00 374,400.00 374,400.00 0.00 二、项目支出 57 13,127,997.00 6,990,832.00 6,137,165.00 13,127,997.00 6,990,832.00 6,137,165.00 13,127,997.00 6,990,832.00 6,137,165.00
  5       五、教育支出 35 9,103,600.00 9,103,600.00 0.00 9,103,600.00 9,103,600.00 0.00 9,103,600.00 9,103,600.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00     行政事业类项目 59 13,127,997.00 6,990,832.00 6,137,165.00 13,127,997.00 6,990,832.00 6,137,165.00 13,127,997.00 6,990,832.00 6,137,165.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 3,003,000.00 3,003,000.00 0.00 3,003,000.00 3,003,000.00 0.00 3,003,000.00 3,003,000.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 4,325,960.04 4,325,960.04 0.00 4,325,960.04 4,325,960.04 0.00 4,325,960.04 4,325,960.04 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 3,279,270.70 3,279,270.70 0.00 3,279,270.70 3,279,270.70 0.00 3,279,270.70 3,279,270.70 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 33,680,559.27 27,044,351.00 6,636,208.27 33,680,559.27 27,044,351.00 6,636,208.27 42,722,797.21 36,086,588.94 6,636,208.27 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 10,242,688.00 10,242,688.00 0.00 10,242,688.00 10,242,688.00 0.00 10,242,688.00 10,242,688.00 0.00     工资福利支出 65 15,957,906.04 15,957,906.04 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 18,031,015.64 17,981,015.64 50,000.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 256,553.00 256,553.00 0.00 256,553.00 256,553.00 0.00 256,553.00 256,553.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 5,523,567.00 5,481,167.00 42,400.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 3,980,000.00 3,980,000.00 0.00 3,980,000.00 3,980,000.00 0.00 3,980,000.00 3,980,000.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 13,069,869.00 13,069,869.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 31,962,796.27 25,316,588.00 6,646,208.27
  19       十九、住房保障支出 49 505,634.00 505,634.00 0.00 505,634.00 505,634.00 0.00 505,634.00 505,634.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 102,400.00 0.00 102,400.00 102,400.00 0.00 102,400.00 102,400.00 0.00 102,400.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 76,783,860.31 76,783,860.31 76,783,860.31 本年支出合计 77 75,502,916.01 68,764,307.74 6,738,608.27 75,502,916.01 68,764,307.74 6,738,608.27 84,545,153.95 77,806,545.68 6,738,608.27 本年支出合计 77 75,502,916.01 68,764,307.74 6,738,608.27 75,502,916.01 68,764,307.74 6,738,608.27 84,545,153.95 77,806,545.68 6,738,608.27
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 31,460,283.65 31,460,283.65 31,460,283.65 年末财政拨款结转和结余 79 32,741,227.95 32,741,227.95 0.00 32,741,227.95 32,741,227.95 0.00 23,698,990.01 23,698,990.01 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 32,741,227.95 32,741,227.95 0.00 32,741,227.95 32,741,227.95 0.00 23,698,990.01 23,698,990.01 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 31,460,283.65 31,460,283.65 31,460,283.65     基本支出结转 80 32,741,227.95 32,741,227.95 0.00 32,741,227.95 32,741,227.95 0.00 23,698,990.01 23,698,990.01 0.00     基本支出结转 80 32,741,227.95 32,741,227.95 0.00 32,741,227.95 32,741,227.95 0.00 23,698,990.01 23,698,990.01 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 108,244,143.96 108,244,143.96 108,244,143.96 总计 83 108,244,143.96 101,505,535.69 6,738,608.27 108,244,143.96 101,505,535.69 6,738,608.27 108,244,143.96 101,505,535.69 6,738,608.27 支出总计 83 108,244,143.96 101,505,535.69 6,738,608.27 108,244,143.96 101,505,535.69 6,738,608.27 108,244,143.96 101,505,535.69 6,738,608.27
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
—2.%d —

收入决算表
财决03表
编制单位:晋江市人民政府灵源街道办事处 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 76,783,860.31 76,783,860.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7,157,651.00 7,157,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,588,609.00 3,588,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,579,538.00 2,579,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 809,071.00 809,071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 22,110.00 22,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010504   信息事务 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010506   统计管理 21,800.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 44,400.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 44,400.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 31,200.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 31,200.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3,055,332.00 3,055,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 3,055,332.00 3,055,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030607   民兵 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 374,400.00 374,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 374,400.00 374,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 374,400.00 374,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 9,103,600.00 9,103,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 9,100,000.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 9,100,000.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 3,003,000.00 3,003,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 3,003,000.00 3,003,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 2,983,000.00 2,983,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,425,960.04 4,425,960.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 24,552.00 24,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080106   就业管理事务 24,552.00 24,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 60,540.00 60,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 60,540.00 60,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 944,599.04 944,599.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 944,599.04 944,599.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 938,900.00 938,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 838,900.00 838,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 834,300.00 834,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 34,300.00 34,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 1,330,269.00 1,330,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 1,323,189.00 1,323,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081902   农村最低生活保障金支出 7,080.00 7,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 252,800.00 252,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 252,800.00 252,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,541,415.00 2,541,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 451,757.00 451,757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 193,200.00 193,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 95,700.00 95,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100506   新型农村合作医疗 162,857.00 162,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 2,089,658.00 2,089,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 305,007.00 305,007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 348,051.00 348,051.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1,436,600.00 1,436,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110307   排污费安排的支出 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 33,740,559.27 33,740,559.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 111,600.00 111,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 111,600.00 111,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 158,351.00 158,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 158,351.00 158,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 134,400.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 134,400.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6,137,165.00 6,137,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 2,063,453.00 2,063,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 2,881,122.00 2,881,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 1,192,590.00 1,192,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 499,043.27 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120999   其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 499,043.27 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 26,700,000.00 26,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 26,700,000.00 26,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10,242,688.00 10,242,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 3,703,688.00 3,703,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 903,527.00 903,527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130120   稳定农民收入补贴 495,600.00 495,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 2,143,729.00 2,143,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 150,832.00 150,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,477,000.00 1,477,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 56,200.00 56,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 1,420,800.00 1,420,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 4,817,000.00 4,817,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 4,817,000.00 4,817,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 256,553.00 256,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 256,553.00 256,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 256,553.00 256,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 4,030,000.00 4,030,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 4,030,000.00 4,030,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160505   旅游行业业务管理 3,930,000.00 3,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 505,634.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 505,634.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 505,634.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 102,400.00 102,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 42,400.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 42,400.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

支出决算表
财决04表
编制单位:晋江市人民政府灵源街道办事处 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 84,545,153.95 71,417,156.95 13,127,997.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,348,851.00 5,348,851.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,588,609.00 3,588,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,579,538.00 2,579,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 809,071.00 809,071.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 22,110.00 22,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010504   信息事务 310.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010506   统计管理 21,800.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 44,400.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 44,400.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 31,200.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 31,200.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,246,532.00 1,246,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,246,532.00 1,246,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030607   民兵 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 374,400.00 374,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 374,400.00 374,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 374,400.00 374,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 9,103,600.00 9,103,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 9,100,000.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 9,100,000.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 3,003,000.00 73,000.00 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 3,003,000.00 73,000.00 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 2,983,000.00 53,000.00 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,325,960.04 4,325,960.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 24,552.00 24,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080106   就业管理事务 24,552.00 24,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 60,540.00 60,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 60,540.00 60,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 944,599.04 944,599.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 944,599.04 944,599.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 838,900.00 838,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 838,900.00 838,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 834,300.00 834,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 34,300.00 34,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 1,330,269.00 1,330,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 1,323,189.00 1,323,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081902   农村最低生活保障金支出 7,080.00 7,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 252,800.00 252,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 252,800.00 252,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3,279,270.70 3,279,270.70 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 451,757.00 451,757.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 193,200.00 193,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 95,700.00 95,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100506   新型农村合作医疗 162,857.00 162,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 2,827,513.70 2,827,513.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 305,007.00 305,007.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 342,931.00 342,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 2,179,575.70 2,179,575.70 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110307   排污费安排的支出 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 42,722,797.21 36,585,632.21 6,137,165.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 111,600.00 111,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 111,600.00 111,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 9,140,588.94 9,140,588.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 9,140,588.94 9,140,588.94 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 134,400.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 134,400.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6,137,165.00 0.00 6,137,165.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 2,063,453.00 0.00 2,063,453.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 2,881,122.00 0.00 2,881,122.00 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 1,192,590.00 0.00 1,192,590.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 499,043.27 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2120999   其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 499,043.27 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 26,700,000.00 26,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 26,700,000.00 26,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10,242,688.00 10,161,856.00 80,832.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 3,703,688.00 3,622,856.00 80,832.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 903,527.00 903,527.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130120   稳定农民收入补贴 495,600.00 495,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 2,143,729.00 2,143,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 150,832.00 70,000.00 80,832.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,477,000.00 1,477,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 56,200.00 56,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 1,420,800.00 1,420,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 4,817,000.00 4,817,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 4,817,000.00 4,817,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 256,553.00 256,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 256,553.00 256,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 256,553.00 256,553.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 3,980,000.00 0.00 3,980,000.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 3,980,000.00 0.00 3,980,000.00 0.00 0.00 0.00
2160505   旅游行业业务管理 3,930,000.00 0.00 3,930,000.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 505,634.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 505,634.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 505,634.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 102,400.00 102,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 42,400.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 42,400.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表
编制单位:晋江市人民政府灵源街道办事处 2015年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 70,815,713.68 15,957,906.04 1,139,810.00 5,046,968.00 3,718,705.00 2,097,432.04 0.00 0.00 3,954,991.00 17,981,015.64 2,777,177.00 9,462.00 0.00 2,815.00 1,767.00 11,051.00 231,632.00 0.00 38,738.00 90,552.00 0.00 15,315.00 43,000.00 7,116.00 52,044.00 57,900.00 0.00 0.00 0.00 13,808,646.64 0.00 0.00 0.00 176,278.00 0.00 0.00 657,522.00 5,481,167.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 2,470,309.00 80,800.00 0.00 0.00 951,970.00 0.00 505,634.00 0.00 1,045,000.00 411,454.00 18,325,756.00 0.00 435,605.00 0.00 0.00 0.00 302,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,588,121.00 13,069,869.00 0.00 0.00 0.00 13,069,869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,348,851.00 3,658,541.00 768,007.00 2,324,326.00 566,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990,000.00 968,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,588,609.00 3,227,609.00 768,007.00 1,893,394.00 566,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,000.00 161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,579,538.00 2,469,438.00 593,818.00 1,498,869.00 376,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,100.00 110,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 809,071.00 758,171.00 174,189.00 394,525.00 189,457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,900.00 50,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 22,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010504   信息事务 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010506   统计管理 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 44,400.00 44,400.00 0.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 44,400.00 44,400.00 0.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 31,200.00 31,200.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 31,200.00 31,200.00 0.00 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,246,532.00 355,332.00 0.00 355,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,200.00 391,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,246,532.00 355,332.00 0.00 355,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,200.00 391,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030607   民兵 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 374,400.00 374,400.00 0.00 374,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 374,400.00 374,400.00 0.00 374,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 374,400.00 374,400.00 0.00 374,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 9,103,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 73,000.00 53,000.00 0.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 73,000.00 53,000.00 0.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 53,000.00 53,000.00 0.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,325,960.04 928,599.04 0.00 0.00 0.00 928,599.04 0.00 0.00 0.00 24,552.00 24,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,272,269.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 2,456,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,540.00 0.00 0.00 0.00 100,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 24,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,552.00 24,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080106   就业管理事务 24,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,552.00 24,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 60,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,540.00 0.00 0.00 0.00 60,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 60,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,540.00 0.00 0.00 0.00 60,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 944,599.04 928,599.04 0.00 0.00 0.00 928,599.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 944,599.04 928,599.04 0.00 0.00 0.00 928,599.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 838,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 838,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 834,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 34,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 1,330,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,330,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 1,323,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,323,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,323,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081902   农村最低生活保障金支出 7,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 252,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 252,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3,279,270.70 2,011,124.00 32,800.00 305,134.00 92,833.00 451,757.00 0.00 0.00 1,128,600.00 1,034,286.70 185,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 848,475.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,200.00 0.00 0.00 81,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 451,757.00 451,757.00 0.00 0.00 0.00 451,757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 193,200.00 193,200.00 0.00 0.00 0.00 193,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 95,700.00 95,700.00 0.00 0.00 0.00 95,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100506   新型农村合作医疗 162,857.00 162,857.00 0.00 0.00 0.00 162,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 2,827,513.70 1,559,367.00 32,800.00 305,134.00 92,833.00 0.00 0.00 0.00 1,128,600.00 1,034,286.70 185,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 848,475.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,200.00 0.00 0.00 81,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 305,007.00 305,007.00 0.00 281,374.00 23,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 342,931.00 23,760.00 0.00 23,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,311.00 160,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,200.00 0.00 0.00 81,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 2,179,575.70 1,230,600.00 32,800.00 0.00 69,200.00 0.00 0.00 0.00 1,128,600.00 873,975.70 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 848,475.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110307   排污费安排的支出 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 36,086,588.94 6,481,362.00 0.00 111,600.00 2,826,295.00 717,076.00 0.00 0.00 2,826,391.00 15,008,976.94 695,414.00 9,462.00 0.00 2,815.00 1,767.00 11,051.00 231,632.00 0.00 38,738.00 90,552.00 0.00 15,315.00 43,000.00 7,116.00 52,044.00 57,900.00 0.00 0.00 0.00 12,938,370.94 0.00 0.00 0.00 176,278.00 0.00 0.00 637,522.00 650,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,040.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,454.00 13,795,756.00 0.00 235,605.00 0.00 0.00 0.00 302,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,258,121.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 111,600.00 111,600.00 0.00 111,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 111,600.00 111,600.00 0.00 111,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 9,140,588.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,042,237.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,042,237.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 9,140,588.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,042,237.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,042,237.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 26,700,000.00 6,369,762.00 0.00 0.00 2,826,295.00 717,076.00 0.00 0.00 2,826,391.00 5,966,739.00 695,414.00 9,462.00 0.00 2,815.00 1,767.00 11,051.00 231,632.00 0.00 38,738.00 90,552.00 0.00 15,315.00 43,000.00 7,116.00 52,044.00 57,900.00 0.00 0.00 0.00 3,896,133.00 0.00 0.00 0.00 176,278.00 0.00 0.00 637,522.00 650,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,040.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,454.00 13,563,005.00 0.00 235,605.00 0.00 0.00 0.00 302,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,025,370.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 26,700,000.00 6,369,762.00 0.00 0.00 2,826,295.00 717,076.00 0.00 0.00 2,826,391.00 5,966,739.00 695,414.00 9,462.00 0.00 2,815.00 1,767.00 11,051.00 231,632.00 0.00 38,738.00 90,552.00 0.00 15,315.00 43,000.00 7,116.00 52,044.00 57,900.00 0.00 0.00 0.00 3,896,133.00 0.00 0.00 0.00 176,278.00 0.00 0.00 637,522.00 650,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,040.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,454.00 13,563,005.00 0.00 235,605.00 0.00 0.00 0.00 302,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,025,370.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 10,161,856.00 2,254,527.00 195,750.00 1,854,508.00 204,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 803,000.00 803,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 0.00 4,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150,000.00 2,639,329.00 0.00 0.00 0.00 2,639,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 3,622,856.00 847,527.00 195,750.00 447,508.00 204,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,639,329.00 0.00 0.00 0.00 2,639,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 903,527.00 847,527.00 195,750.00 447,508.00 204,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130120   稳定农民收入补贴 495,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,600.00 0.00 0.00 0.00 495,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 2,143,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,143,729.00 0.00 0.00 0.00 2,143,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,477,000.00 840,000.00 0.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637,000.00 637,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 56,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,200.00 56,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 1,420,800.00 840,000.00 0.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580,800.00 580,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 4,817,000.00 567,000.00 0.00 567,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 4,817,000.00 567,000.00 0.00 567,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 256,553.00 196,353.00 143,253.00 24,000.00 29,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,200.00 60,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 256,553.00 196,353.00 143,253.00 24,000.00 29,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,200.00 60,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 256,553.00 196,353.00 143,253.00 24,000.00 29,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,200.00 60,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
财决08-2表
编制单位:晋江市人民政府灵源街道办事处 2015年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 6,990,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,990,832.00 0.00 0.00 0.00 6,990,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00 2,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 80,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,832.00 0.00 0.00 0.00 80,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 80,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,832.00 0.00 0.00 0.00 80,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 80,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,832.00 0.00 0.00 0.00 80,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 3,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,980,000.00 0.00 0.00 0.00 3,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 3,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,980,000.00 0.00 0.00 0.00 3,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160505   旅游行业业务管理 3,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,930,000.00 0.00 0.00 0.00 3,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         

 

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
财决10-1表
编制单位:晋江市人民政府灵源街道办事处 2015年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 601,443.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120999   其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,043.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 102,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

 

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
财决10-2表
编制单位:晋江市人民政府灵源街道办事处 2015年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 6,137,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,137,165.00 0.00 0.00 0.00 1,192,590.00 0.00 0.00 0.00 2,881,122.00 0.00 0.00 2,063,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 6,137,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,137,165.00 0.00 0.00 0.00 1,192,590.00 0.00 0.00 0.00 2,881,122.00 0.00 0.00 2,063,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6,137,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,137,165.00 0.00 0.00 0.00 1,192,590.00 0.00 0.00 0.00 2,881,122.00 0.00 0.00 2,063,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 2,063,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,063,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,063,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 2,881,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,881,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,881,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 1,192,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,192,590.00 0.00 0.00 0.00 1,192,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

 

部门决算相关信息统计表
编制单位:晋江市人民政府灵源街道办事处 2015年度 金额单位:元
  行次 统计数   行次 统计数
  1   2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 49,376,640.64
(一)支出合计 2 234,178.00 (一)行政单位 20 49,376,640.64
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 21 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 176,278.00   22  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 176,278.00 (一)车辆数合计(辆) 24 9
  3.公务接待费 7 57,900.00   1.部级领导干部用车 25 0
    (1)国内接待费 8 57,900.00   2.一般公务用车 26 7
    (2)国(境)外接待费 9 0.00   3.一般执法执勤用车 27 2
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0   5.其他用车 29 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0   31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 9   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 22   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 200   34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0   35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0   36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 

政府采购情况表
编制单位:晋江市人民政府灵源街道办事处 2015年度 金额单位:元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
      1 435,605.00 435,605.00 0.00 435,605.00 435,605.00 0.00
货物 2 435,605.00 435,605.00 0.00 435,605.00 435,605.00 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

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